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2020 |
Informe Actividades |
Informe de Auditoría Interna Nº IBM/UAI/OO1/2020, referido al “Informe de Actividades del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019”, elaborado en cumplimiento a lo dispuesto por el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidad de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado con Resolución CGE/1 52/2017 del 29/12/2017. |
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2020 |
Seguimiento |
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017. |
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2020 |
Seguimiento |
Informe de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAI N' 14/20, correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAL Nº 08/18 emergentes del examen de confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 — Entidad Desconcentrada SENAVEX, actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna. |
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2020 |
Seguimiento |
Informe de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAL Nº 08/20, correspondiente al Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Intemo MDPyEP/INF/UAI N' 03/19 emergentes del examen de confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna. |
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2020 |
Revision Anual |
Informe de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAI N* 02/20, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Consolidados y Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna. |
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2020 |
Informe Actividades |
Informe de Auditoría Interna N* IBM/UA1/010/2020, correspondiente al “Plan Operativo Anual 2021” de la Unidad de Auditoria Interna del Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO. |
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2020 |
Seguimiento |
Informe de Auditoría Interna N* IBM/UA1/009/2020, correspondiente al “Segundo seguimiento de las recomendaciones del informe N* I8M/UA1/006/2018 - Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público del Instituto Boliviano de Metrología- IBMETRO, gestión 2017". |
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2020 |
Informe Actividades |
Informe de Auditoría Intema Nº IBM/UA1/O08/2020, correspondiente al “Auditoria Operacional sobre el proceso de prestación de servicio de calibración — Laboratorio de Temperatura correspondiente a la gestión 2019”. |
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2020 |
Informe Actividades |
Informe de Auditoría Interna Nº IBM/UAI/007/2020, referido al “Informe de Actividades del 2 de enero al 30 de junio de 2020”. |
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