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Bolivia

Auditorias

Nro Año Tipo Descripción Documentos
51 2020 Informe Actividades Informe de Auditoría Interna Nº IBM/UAI/OO1/2020, referido al “Informe de Actividades del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019”, elaborado en cumplimiento a lo dispuesto por el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidad de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado con Resolución CGE/1 52/2017 del 29/12/2017.
52 2020 Seguimiento Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017.
53 2020 Seguimiento Informe de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAI N' 14/20, correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAL Nº 08/18 emergentes del examen de confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 — Entidad Desconcentrada SENAVEX, actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.
54 2020 Seguimiento Informe de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAL Nº 08/20, correspondiente al Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Intemo MDPyEP/INF/UAI N' 03/19 emergentes del examen de confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.
55 2020 Revision Anual Informe de Auditoría Interna MDPyEP/INF/UAI N* 02/20, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Consolidados y Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.
56 2020 Informe Actividades Informe de Auditoría Interna N* IBM/UA1/010/2020, correspondiente al “Plan Operativo Anual 2021” de la Unidad de Auditoria Interna del Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO.
57 2020 Seguimiento Informe de Auditoría Interna N* IBM/UA1/009/2020, correspondiente al “Segundo seguimiento de las recomendaciones del informe N* I8M/UA1/006/2018 - Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público del Instituto Boliviano de Metrología- IBMETRO, gestión 2017".
58 2020 Informe Actividades Informe de Auditoría Intema Nº IBM/UA1/O08/2020, correspondiente al “Auditoria Operacional sobre el proceso de prestación de servicio de calibración — Laboratorio de Temperatura correspondiente a la gestión 2019”.
59 2020 Informe Actividades Informe de Auditoría Interna Nº IBM/UAI/007/2020, referido al “Informe de Actividades del 2 de enero al 30 de junio de 2020”.